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威尼斯娱乐场2019年部门预算
2019-02-18 18:09

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

       

威尼斯娱乐场2019年预算公开说明

 一、主要职能

    (一)贯彻执行国家有关文化艺术、文化产业、广播影视、新闻出版、版权、文物方面的方针、政策和法律法规;统筹规划全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文物管理和文化产业发展并组织实施;参与文化、新闻出版、广播影视领域体制机制改革相关工作;指导县(市)区文化行政部门开展各项工作。

(二)围绕两个最适宜运动休闲城市建设,打造银川文化品牌,提升城市文化品位和群众文化生活品质;协调全市社会文化活动;加强公共文化服务建设,构建现代公共文化服务体系,推进基层公共文化服务标准化、均等化、数字化、社会化发展;指导全市艺术创作与生产,挖掘、扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动以特色文化为龙头的艺术发展;指导基层文化建设和非物质文化遗产保护工作,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传x承普及工作。

(三)依法对全市文化市场进行监管;组织、指导全市扫黄打非工作,承担银川市扫黄打非工作领导小组日常工作。

(四)对全市文化娱乐、广播影视、新闻出版、图书报刊发行、文物等行业进行监督管理;负责出版物市场和印刷业的监督管理;负责著作权保护和管理,加大反侵权盗版工作力度;负责市辖新闻记者换证材料审核工作;负责全市农家书屋建设管理;协调推进全民阅读活动和全市软件正版化工作。

(五)围绕文化产业建设与发展,统筹规划文化产业发展布局;指导文化产业园区、基地、街区和区域性特色文化产业群建设;协调指导重大文化产业项目实施和文化企业经营服务工作,推进文化产业发展;配合推进和引进对外文化产业交流与合作。

(六)拟订全市文物管理、调查、维修、发掘、修复等项目计划并组织实施;审核、申报市级文物保护单位及各级文物保护单位保护范围和建设控制地带;指导、监督全市各级文物保护单位的文物保护工作,加强文物抢救保护和弘扬利用工作;编报文物保护专项经费计划并监督使用情况;指导、协调全市文博系统科研工作;负责全市博物馆备案管理工作。

(七)组织实施城乡公益电影放映工作,提高公益电影覆盖面;组织实施农村公共广播电视工程,促进城乡公共广播电视服务一体化;监督指导城市影院健康有序发展;组织卫星地面接收设施的清理整顿工作;指导全市广播影视机构提高节目质量。

(八)组织协调全市文化、新闻出版、广播、影视、文物、版权对外交流工作;指导广播影视、新闻出版、版权、广播影视、文物系统开发应用高新技术;负责文化、新闻出版、版权以及各级文物保护单位年报基础数据统计工作。

(九)建立健全监管机制,制定相关制度,完善监管体系和执法措施,进一步加强事中事后的监督管理。

(十)承办市委、政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看,部门预算包括:银川市新闻出版广电局本级预算。纳入2019年部门预算编制的一级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

一、本年支出

3979.31

3979.31

(一)一般公共预算财政拨款收入

2,353.23  

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款收入

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化旅游体育与传媒支出

3878.35 

3878.35 

(八)社会保障和就业支出

42.86 

42.86 

(九)卫生健康支出

33.54 

33.54 

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)自然资源海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

24.56 

24.56 

(十九)粮油物资储备支出

(二十)灾害防治及应急管理支出

(二十一)其他支出

二、上年结转结余

 二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

1626.08 

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

3979.31 

支出总计    3979.31

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2070101

行政运行

390.45

435.92

435.92

45.47

11.6%

2070102

一般行政管理事务

152.14

45.00

45.00

-107.14

-70.42%

2070103

机关服务

7.14

10.00

10.00

2.86

40%

2070108

文化活动

1263.38

1,650.00

1,650.00

386.62

30.6%

2070112

文化和旅游市场管理

23

25.00

25.00

2

8.6%

2070204

文物保护

20

10.00

10.00

-10

-50%

2070607

电影

73.00

73.00

73

100%

  2080504

未归口管理的行政单位离退休

16.75

3.35

3.35

-13.4

-80%

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.56

30.61

30.61

1.05

3.55%

  2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.04

12.25

12.25

12.21

30525%

  2101101

行政单位医疗

6.78

12.25

12.25

5.47

80.6%

  2101103

公务员医疗补助

20.72

21.29

21.29

0.57

2.75%

  2210201

住房公积金

18.34

18.96

18.96

0.62

3.38%

  2210203

购房补贴

5.14

5.60

5.60

0.46

8.94%

2070107

艺术表演团体

16

-16

100%

2070111

文化创作与保护

680

-680

100%

2070199

其他文化支出

3690.96

-3690.96

100%

2070405

电视

57.309

-57.309

100%

2079903

文化产业发展支出

44.14

-44.14

100%

2079999

其他文化体育传媒支出

280

-280

100%

2129999

其他城乡社区支出

35.65

-35.65

100%

2160299

其他商业流通事物

27

-27

100%

2299901

其他支出

1

-1

100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

540.23

498.54

41.69

301

一、工资福利支出

495.19

495.19

0.59

30101

基本工资

86.99

86.99

30102

津贴补贴

58.83

58.83

30103

奖金

7.25

7.25

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30.61

30.61

30109

职业年金缴费

12.25

12.25

30110

职工基本医疗保险缴费

12.25

12.25

30111

公务员医疗补助缴费

21.29

21.29

30112

其他社会保障缴费

1.84

1.84

30113

住房公积金

18.96

18.96

30114

医疗费

5.60

5.60

30199

其他工资福利支出

239.32

239.32

0.59

302

二、商品和服务支出

41.1

41.1

30201

办公费

4.95

4.95

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

6

6

30212

因公出国(境)费用

1

1

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

1.75

1.75

30229

福利费

0.06

0.06

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

19.80

19.80

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

7.54

7.54

303

三、对个人和家庭的补助

3.35

3.35

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

3.35

3.35

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0.5

 0

 0

0 

 0

 0.5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2

 1

 0

 0

 0

 1

 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

2,353.23  

一、行政支出

3979.31

    (1)一般公共预算财政拨款收入

2,353.23  

              其中:财政拨款支出

3979.31

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

                  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

              其中:财政拨款支出

            纳入财政专户管理的非税收入

                  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

2353.23

本年支出合计

3979.31

十、上年结转

九、年末结转结余

    (1)财政拨款结转

1626.08

    (1)财政拨款结转

            其中:一般公共预算财政拨款收入

1626.08

            其中:一般公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

    (2)非财政拨款结转

    (2)财政拨款结余

            其中:本级横向财政拨款

            其中:一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

    (3)非财政拨款结转

    (1)财政拨款结余

            其中:本级横向财政拨款

            其中:一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

    (4)非财政拨款结余

    (2)非财政拨款结余

            其中:本级横向财政拨款

            其中:本级横向财政拨款

                非本级财政拨款

                非本级财政拨款

    (5)专用结余

    (3)专用结余

    (6)经营结余

    (4)经营结余

收入总计

3979.31

支出总计

3979.31

                                                           

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

3979.31

3979.31

3979.31

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2070108

1650

1650

2070607

73

73

2070103

10

10

2070108

300

300

2070102

45

45

2070112

25

25

2070204

10

10

    2070101

435.92

435.92

2080504

3.35

3.35

2080505

30.61

30.61

2080506

12.25

12.25

2101101

12.25

12.25

2101103

21.29

21.29

2210201

18.96

18.96

2210203

5.6

5.6


威尼斯娱乐场2019年部门

      预算情况说明

 

一、关于威尼斯娱乐场2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  威尼斯娱乐场2019年财政拨款收入预算3979.31万元,其中:本年收入2353.23万元,包括一般公共预算拨款2353.23 万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余1626.08万元。财政拨款支出预算3979.31万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。文化体育传媒支出3878.35万元、社会保障和就业支出42.86万元、住房保障支出 24.56万元、卫生与健康支出33.54万元。

二、关于威尼斯娱乐场2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

威尼斯娱乐场2019年一般公共预算财政拨款基本支出540.23 万元,其中:本年收入安排支出540.23 万元,上年结转资金安排支出 2.39 万元。比2018年执行数(决算数)增加6.98万元,增长30544.22%。

人员经费498.54万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资86.99、津贴补贴58.83、奖金7.25、社会保障缴费1.84、其他工资福利支出239.32、生活补助3.35、医疗费5.6、住房公积金18.96、机关事业单位基本养老保险缴费30.61万元、机关事业单位职业年金缴费支出12.25万元、职工基本医疗保险缴费12.25万元、公务员医疗21.29万元

  公用经费41.69万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。办公费3.95万元、差旅费6万元、因公出国(境)费1万元、工会经费1.75万元、福利费0.06万元、公务接待费1万元、其他交通费19.8万元、其他商品和服务支出7.54万元、其他工资福利支出0.59万元。

(二)项目支出情况说明

  威尼斯娱乐场2019年一般公共预算财政拨款项目支出3634.69万元,其中:本年收入安排支出 1813 万元,上年结转结余资金安排支出1623.69万元。

  一般行政管理事务2070102款业务活动40万元,行使公共文化、社会群众文化、文学艺术创作生产、广播电影电视、新闻出版、版权局、文物保护和文化市场管理等多项工作职能,补充广播电视工作、文物工作、新闻出版工作、版权工作以及全局的日常工作开展经费。

  一般行政管理事务2070102款业务活动5万元用于支付日常工作中律师咨询费、

  文化活动2070108款银川市政府向社会力量购买公共文化服务1000万元,用于1.公益性文化产品的创作与传播。2.公益性文化活动的组织与承办。3.中华优秀传统文化与民族文化展。4.公共文化设施的运营和管理。5.民办文化机构提供的免费或低收费服务。

  电影2070607款城乡公益电影放映73万元,公益电影辐射两县三区一市的城市、农村和农场。六个放映公司承担,计划放映10000场次任务,其中:市本级任务2500场。

  文化活动2070108款版画文化艺术发展有限公司工作经费350万元,开展三次版画展览交流活动、开展国内外版画艺术家驻留创作工作、开展文创产品研发与销售工作、开展版画技师培训等工作

  文化活动2070108款公共文化服务体系建设考核专项经费300万元“(一)对县(市)区完成各项考核指标任务总分在95分以上的,授予年度公共文化服务体系建设特等奖,奖励50万元;完成任务考核总分在90分以上的,授予公共文化服务体系建设一等奖,奖励40万元;完成任务考核总分在85分以上的,授予公共文化服务体系建设二等奖,奖励35万元;完成任务考核总分在80分以上的,授予公共文化服务体系建设三等奖,奖励30万元。(二)对市级三馆,参照县(市)区考核分值及表彰等次,分别奖励10万元、5万元、4万元、3万元。(三)对获得全国文化先进县奖补10万元、自治区级公共文化服务体系示范县(区)奖励10万元、国家文化部级公共文化服务示范项目奖补5万元、全国民间文化艺术之乡奖补5万元。对各单位或个人获得自治区级优秀文艺作品奖补0.5万元、自治区级优秀民间文艺团队奖补1万元。对获得2018年度银川市群众文化工作先进集体、银川市优秀民间文艺团队、银川市公共文化服务品牌项目分别奖补0.5万元。(四)对完成任务考核总分低于80分的(含80分),或发生重大不良影响事件的,在全市进行通报批评,并对党政一把手、分管领导、部门主要负责人进行问责。“

  机关服务2070103款东方红房租费税金10万元,东方红房租费按照第八层电影城建筑面积的一半2280.13平方米及第四层1191.64平方米的营业面积来收取,每年所收房租费全部上缴国库。

文化和旅游市场管理2070112款农家书屋5万元,开展农家书屋明察暗访,给星级农家书屋一次性奖励书籍,年度正常配送书籍。农家书屋5万元,开展农家书屋明察暗访,给星级农家书屋一次性奖励书籍,年度正常配送书籍。

文化和旅游市场管理2070112款扫黄打非20万元,印刷“扫黄打非”宣传品资料,举报全市“扫黄打非”培训;参加全国性“扫黄打非”培训;开展“扫黄打非”“清源”、“净网”、“护苗”、“固边”、“秋风”专项行动经费;“扫黄打非”有功单位、有功个人奖励;“扫黄打非”案件侦查、取证等办案经费;“扫黄打非”进基层建设经费。

文物保护2070204款文化遗产保护项目10万元,全市文物局部维护、安全管理及春节、五一、十一节前安全检查工作经费7万元,文物保护员基础工作保障、文物骨干专业技术培训及差旅费3万元。

  2019年预算1813万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少) 4484.71 万元。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款预算数为 2万元,其中:因公出国(境)费1万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费1万元。

  2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加2 万元,其中:因公出国(境)费增加1万元,主要原因我单位有出国交流演出活动;公务用车购置费增加(减少) 0万元,主公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加1万元,主要原因预估2019年文化活动较多,毗邻地区文化交流活动需增加公务接待。

  四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

  无政府性基金预算财政拨款单位:我单位2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算3979.31万元,其中:本年收入 2353.23万元,上年结转结余 1626.08万元;支出总预算3979.31万元,其中:本年支出2353.23万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入2353.23万元,占  100 %;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入 0   万元,占0%;附属单位上缴预算收入 0 万元,占 0 %;经营预算收入 0万元,占 0 %;债务预算收入 0 万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0 万元,占0%;投资预算收益0万元,占  0 %;其他预算收入 0万元,占0 %。

本年支出包括:行政支出 2353.23万元,占0 %;事业支出0万元,占0 %;经营支出 0 万元,占0%;上缴上级支出0万元,占 0%;对附属单位补助支出0 万元,占0 %;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出 0万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,威尼斯娱乐场本级1 个行政单位   的机关运行经费财政拨款预算 41.1万元,比2018年预算增加10.25万元,增长33 %。主要原因是:单位日常业务量增加,办公经费等增加。

威尼斯娱乐场我单位原名称,因机构改革现单位名称为银川市文化旅游广电局。

(二)政府采购情况

2019年,政府采购预算 0  万元,其中:政府采购货物预算   0  万元,政府采购工程预算    0 万元,政府采购服务预算  0     万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,占用使用国有资产总体情况为房屋3163.74平方米,价值208.5万元;土地0平方米,价值 0万元;车辆 0辆,价值 0万元;办公家具价值 84.26  万元;其他资产价值 261.89万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋3163.74平方米,价值 208.5万元;土地    0平方米,价值0万元;车辆 0 辆,价值 0万元;办公家具价值 84.26 万元;其他资产价值 261.89 万元。

所属单位房屋0平方米,价值 0万元;土地 0 平方米,价值 0万元;车辆 0 辆,价值 0万元;办公家具价值 84.26  万元;其他资产价值 261.89万元。

(四)预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

推进文化产品和服务市场化、多元化、社会化供给机制,为群众提供更加方便、快捷、优质、高效的文化服务。项目本年计划:201年1-2月制定活动计划,2-11月实施项目活动,12月项目总结。项目中期规划:丰富人民群众精神文化生活、共享文化成果为宗旨,以促进基本公共文化服务标准化、均等化、社会化为目的,积极创新公共文化产品和服务供给模式,完善政府采购制度,优化公共文化资源配置。

 

2019年公开绩效目标的项目概述

通过政府购买公共文化服务的手段,采取市场化运作方式,创群众文化活动载体,采取一站式、多样式、菜单式服务,在全市开集合综艺演出、经典秦腔折子戏、民俗展演、趣味运动会、非遗展演、图书展销、免费送书画、卫生下乡、法律下乡、科技下乡、家电下乡等内容的大型文化活动。活动的开展进一步推动了城乡公共文化服务均衡发展,提升了“文化惠民”工程影响力,深化了各地区精神文明建设,实现了以文惠民、以文乐民、以文育民的新时代文化思想理念。

(五)其他需说明的事项

 

 

 

银川市项目预算绩效目标公开情况表

(2019年)

项目名称

公共文化服务体系建设考核专项经费

主管部门及代码

威尼斯娱乐场255001

预算单位

威尼斯娱乐场

项目属性

延续性项目

项目期

2019

项目资金
  (万元)

 中期资金总额

 年度资金总额

300

       其中财政拨款

       其中财政拨款

300

           其他资金

           其他资金

年度目标

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值


  出
  指
  标

数量指标

三区两县一市

一、二、三等次

银川市文化馆、图书馆、美术馆

一、二、三等次

社会民间文艺团队

优秀、良好、合格

质量指标

完成任务考核

100%

一、二、三等次

95分以上、90分以上、85分以上

获得全国、区、市奖励

一、二、三等次

时效指标

完成及时率

100%

 ……

成本指标

成本预算

符合实际情况

 ……

……


  益
  指
  标

经济效益
  指标

经济效益发挥程度

100%

 ……

社会效益
  指标

社会效益达标率

100%

 ……

生态效益
  指标

生态环境影响

符合要求

 ……

可持续影响
  指标

后续运行及成效发挥

100%

……

满意度指标

服务对象
  满意度指标

群众满意度

100%

 ……

……

 

 

 

银川市项目预算绩效目标公开情况表

(2019年)

项目名称

银川市政府向社会力量购买公共文化服务

主管部门及代码

威尼斯娱乐场255001

预算单位

威尼斯娱乐场

项目属性

延续性项目

项目期

2019

项目资金
  (万元)

 中期资金总额

 年度资金总额

1000

       其中财政拨款

       其中财政拨款

1000

           其他资金

           其他资金

年度目标

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值


  出
  指
  标

数量指标

实际完成率

100%

计划演出场次

1000

质量指标

质量达标率

100%

产出质量

 ……

时效指标

项目完成及时率

100%

 ……

成本指标

项目成本

符合实际情况

 ……

……


  益
  指
  标

经济效益
  指标

经济效益发挥程度

90%

 ……

社会效益
  指标

社会效益达标率

90%

 ……

生态效益
  指标

生态环境影响

符合要求

 ……

可持续影响
  指标

后续运行及成效发挥

90%

……

满意度指标

服务对象
  满意度指标

群众满意度

90%

 ……

……