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银川市艺术研究室2019年部门预算
2019-02-18 17:59

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

银川市艺术研究室2019年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

银川市艺术研究室是银川市文化广播电视局下属的文化事业单位,成立于1984年。主要职能有三个方面:一是文艺创作和文艺理论研究;二是各类文艺集成、志书的编辑与撰写;三是民族民间文化、非物质文化遗产的挖掘、整理与研究;另外还有文化艺术信息的搜集整理,编印《文艺作品集》以及文化艺术资料、图片的搜集、保存等工作的全额拨款科级事业单位。

 二、部门预算单位构成

    对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看,银川市艺术研究室部门预算包括:银川市艺术研究室本级预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


银川市艺术研究室2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

110.04 

一、本年支出

110.04 

110.04 

(一)一般公共预算财政拨款收入

110.04 

(一)一般公共服务支出

110.04 

110.04 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

(二)外交支出

(七)文化旅游体育与传媒支出

88.64 

88.64 

(八)社会保障和就业支出

10.43 

10.43 

(九)卫生健康支出

4.73 

4.73 

(十八)住房保障支出

6.24 

6.24 

二、上年结转结余

13.96 

 二、年末结转结余

13.96 

13.96 

(一)一般公共预算财政拨款

13.96 

(一)一般公共预算财政拨款

13.96 

13.96 

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

124 

支出总计     124

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2070111

 文化创作与保护

84.34

88.64 

71.64

17 

+4.3

5%

 2080505

 机关事业单位养老保险支出

7.75 

7.45 

-0.3

3.8%

 2080506

 机关事业单位职业年金

0

2.98 

 2101102

 事业单位医疗

3.94 

2.98 

-0.96

24%

2101103

公务员医疗补助

1.19

1.75

0.56

47%

 2210201

 住房公积金

5.04 

4.84 

-0.2

-3.9%

 2210203

 购房补贴

1.36 

1.4 

-0.04

-2.9%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

93.04

88.47

4.571

301

一、工资福利支出

88.47

88.47

30101

基本工资

22.03

22.03

30102

津贴补贴

18.32

18.32

30103

奖金

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.45

7.45

30109

职业年金缴费

2.98

2.98

30110

职工基本医疗保险缴费

2.98

2.98

30111

公务员医疗补助缴费

1.75

1.75

30112

其他社会保障缴费

0.63

0.63

30113

住房公积金

6.24

6.24

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

26.09

26.09

302

二、商品和服务支出

4.57

4.57

30201

办公费

2.94

2.94

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

0.06

0.06

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

0.45

0.45

30229

福利费

0.04

0.04

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

1.08

1.08

303

三、对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0.06

 0.06

 0

 0

 0.06

 0.06

 

五、政府性基金预算财政拨款支出表  无

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

110.04

一、行政支出

    (1)一般公共预算财政拨款收入

110.04

              其中:财政拨款支出

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

                  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

110.04

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

              其中:财政拨款支出

110.04

            纳入财政专户管理的非税收入

                  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

110.04

本年支出合计

110.04

十、上年结转

13.96

九、年末结转结余

13.96

    (1)财政拨款结转

13.96

    (1)财政拨款结转

13.96

            其中:一般公共预算财政拨款收入

13.96

            其中:一般公共预算财政拨款收入

13.96

                政府性基金预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

    (2)非财政拨款结转

    (2)财政拨款结余

            其中:本级横向财政拨款

            其中:一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

    (3)非财政拨款结转

    (1)财政拨款结余

            其中:本级横向财政拨款

            其中:一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

    (4)非财政拨款结余

    (2)非财政拨款结余

            其中:本级横向财政拨款

            其中:本级横向财政拨款

                非本级财政拨款

                非本级财政拨款

    (5)专用结余

    (3)专用结余

    (6)经营结余

    (4)经营结余

收入总计

124

支出总计

124

                                                           

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

110.04

110.04

110.04

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2070111

88.64

2080505

7.45

2080506

2.98

2101102

2.98

2101103

1.75

2210201

4.84

2210203

1.4


银川市艺术研究室2019年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于银川市艺术研究室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市艺术研究室*2019年财政拨款收入预算 110.04   万元,其中:本年收入 110.04   万元,包括一般公共预算拨款110.04    万元,政府性基金预算拨款  0   万元;上年结转结余13.96    万元。财政拨款支出预算110.04   万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出88.64   万元、社会保障和就业支出115.16 万元、住房保障支出     6.24万元。

二、关于银川市艺术研究室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市艺术研究室2019年一般公共预算财政拨款基本支出 93.04   万元,其中:本年收入安排支出93.04  万元,上年结转资金安排支出 13.96    万元。比2018年执行数88.64(决算数)增加35.36   万元,增长28  %。

人员经费 88.47   万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 4.57   万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市艺术研究室2019年一般公共预算财政拨款项目支出 17   万元,其中:本年收入安排支出 17    万元,上年结转结余资金安排支出  0   万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算 17   万元,比2018年执行数(决算数)增加2   万元,增长13  %。主要用于业务创作。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于银川市艺术研究室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市艺术研究室2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.06   万元,其中:因公出国(境)费 0    万元,公务用车购置  0  万元,公务用车运行费  0  万元,公务接待费 0.06   万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)     0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0   万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少) 0    万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因……;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因……。

四、关于银川市艺术研究室2019年政府性基金预算拨款情况说明  无

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市艺术研究室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市艺术研究室2019年收支预算情况的总体说明

银川市艺术研究室2019年收入总预算124   万元,其中:本年收入110.04   万元,上年结转结余 13.96    万元;支出总预算 124  万元,其中:本年支出 110.04    万元,年末结转结余 13.96    万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入124   万元,占100   %;事业预算收入 0万元,占0   %;上级补助预算收入0  万元,占0   %;附属单位上缴预算收入 0   万元,占0   %;经营预算收入 0 万元,占0   %;债务预算收入   0万元,占0  %;非同级财政拨款预算收入 0  万元,占0  %;投资预算收益0  万元,占0   %;其他预算收入0   万元,占 0  %。

本年支出包括:行政支出 0    万元,占  0 %;事业支出 124万元,占100   %;经营支出 0   万元,占 0  %;上缴上级支出 0  万元,占  0 %;对附属单位补助支出   0万元,占 0  %;投资支出 0  万元,占 0  %;债务还本支出 0  万元,占 0  %;其他支出 0  万元,占0   %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费 无

2019年,银川市艺术研究室本级及所属……等   个行政单位和……等  个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算     万元,比2019年预算增加(减少)    万元,增长(下降)   %。主要原因是:……

……为所属单位名称。

(二)政府采购情况 无

2019年,银川市艺术研究室政府采购预算   万元,其中:政府采购货物预算     万元,政府采购工程预算     万元,政府采购服务预算       万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,银川市艺术研究室占用使用国有资产总体情况为房屋 0   平方米,价值 0   万元;土地    平方米,价值 0   万元;车辆   0 辆,价值 0  万元;办公家具价值0万元;其他资产价值22.63   万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0    平方米,价值 0   万元;土地  0  平方米,价值 0   万元;车辆 0   辆,价值  0 万元;办公家具价值 0  万元;其他资产价值22.63   万元。

所属单位房屋  0  平方米,价值0    万元;土地 0  平方米,价值   0 万元;车辆0   辆,价值  0 万元;办公家具价值  0 万元;其他资产价值  0 万元。

(四)预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

2019年银川市艺术研究室对预算绩效管理工作十分重视,严格按照规定参照历年预算执行情况积极填报2019年预算。按照报表数据,对各项预算进行对比分析,减少预算数与执行数差异,加强预算绩效管理的学习,不断完善预算绩效工作。

2019年公开绩效目标的项目概述

于2019年2月18日在文化旅游局门户网站公开四个项目分别是:

艺友社创作。

艺友社是我室2005年底成立的一个业余文艺创作社,社员们在我室领导下积极开展文艺创作,2006年至今12年间艺友社成员大力开展创作活动,创作了一批优秀的文艺作品,已出《艺友》作品集12辑,分发到业余文艺演出队,作为排演剧目。这些作品参加了银川市老年人文艺会演、银川市农民文艺调演,部分作品获得一、二、三等奖,丰富了我市广大人民的文化生活。2019年,我们将继续组织艺友社成员开展创作活动。

二、宣传类文艺作品专辑。

自2014年起我室将按市委政府的宣传方向针对各类宣传活动编制两部作品集.内容为普法、计生、廉政等方面的作品,主要发放到社区、农村等业余文艺团队用于宣传类文艺节目的排演。现已出版全国优秀小品选辑上、下两册,已下发到各民间艺术团体进行排演,同时作为“群众路线教育活动”一项内容,得到了上级领导的一致好评。2019年将继续开展此项工作。

三、资料订阅。

资料室是艺研室重要的资料保存地。每年我们订阅大量的专业刊物和资料,为系统内各个单位提供了大量的专业信息和资料。资料室既是一个艺术理论研究的阵地也是文艺政策研究平台,又是一个对外交流的窗口,多年一直很好地为系统职工服务。2019年将继续开展此项工作。

四、业务创作、研讨交流、民乐赏析。

1、业务创作、研讨交流。

(1)业务创作:创作一部有关反映宁夏社会发展、经济繁荣、人文进步方面的作品。

(2)民俗文化的搜集整理。今年将继续以回族文化为主,拟在全区范围内进行搜集相关资料信息。

(3)艺术档案收集、创作。

2、中国民乐优秀曲目赏析 。

    (1) 活动内容

邀请中国著名民乐演奏家开展演奏音乐会、开展优秀曲目赏析讲座、现场互动交流。

(2)参加人员

全区知名民乐演奏家3-5人、专业文艺团体主要从业者、业余民间剧团相关从业者、民间民乐爱好者。

    (3)相邀媒体

区、市报界、电视台宣传、广告。

(4)演出场馆布置

对演出场馆进行布,包括乐器租赁,节目单印刷等。

 

(五)其他需说明的事项

……

 

 

银川市艺术研究室2019年部门预算——名词解释

        

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

银川市项目预算绩效目标公开情况表

(2019年)

项目名称

文艺作品专辑

主管部门及代码

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预算单位

银川市艺术研究室

项目属性

延续项目

项目期

长期

项目资金
  (万元)

 中期资金总额

6

 年度资金总额

2

       其中财政拨款

6

       其中财政拨款

2

           其他资金

           其他资金

年度目标

目标1:自2014年起我室按市委政府的宣传方向针对各类宣传活动编制作品集。内容为普法、计生、廉政等方面的作品,主要发放到社区、农村等业余文艺团队用于宣传类文艺节目的排演。

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值


  出
  指
  标

数量指标

编制作品集

1

质量指标

时效指标

成本指标

编纂成本

0.3万元

印刷成本

1.5万元

邮寄成本

0.2万元


  益
  指
  标

经济效益
  指标

社会效益
  指标

带动社区、农村等业余文艺团队宣传活动

用于社区、农村等业余文艺团队用于宣传类文艺节目的排演

生态效益
  指标

可持续影响
  指标

项目持续发挥作业的期限

长期

满意度指标

服务对象
  满意度指标

 

 

银川市项目预算绩效目标公开情况表

(2019年)

项目名称

艺术资料收集订阅

主管部门及代码

威尼斯娱乐场

预算单位

银川市艺术研究室

项目属性

延续项目

项目期

长期

项目资金
  (万元)

 中期资金总额

6

 年度资金总额

2

       其中财政拨款

6

       其中财政拨款

2

           其他资金

           其他资金

年度目标

我们订阅大量的专业刊物和资料,为系统内各个单位艺术理论研究和文艺政策研究提供了大量的专业信息和资料。

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值


  出
  指
  标

数量指标

新增报刊数量

240

质量指标

时效指标

资料收集完成时间

12月前

成本指标

报刊订阅成本

1.5万元

杂志、资料的整理装订成本

0.5万元


  益
  指
  标

经济效益
  指标

社会效益
  指标

为艺术理论研究和文艺政策研究提供了大量的专业信息和资料,从而更好地帮助人民研究、传播艺术,并提供艺术指导。

生态效益
  指标

可持续影响
  指标

为艺术理论研究和文艺政策研究提供了大量的专业信息和资料

长期

满意度指标

服务对象
  满意度指标

 

 

 

银川市项目预算绩效目标公开情况表

(2019年)

项目名称

业务创作、研讨交流、民乐赏析

主管部门及代码

威尼斯娱乐场

预算单位

银川市艺术研究室

项目属性

延续项目

项目期

长期

项目资金
  (万元)

 中期资金总额

30

 年度资金总额

10

       其中财政拨款

30

       其中财政拨款

10

           其他资金

           其他资金

年度目标

目标1:积极贯彻党的十八届四中全会精神和习近平总书记文艺座谈会讲话关于弘扬中华民族优秀传统文化精神,以普及提高我区中国民乐艺术演奏水平为目的。

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值


  出
  指
  标

数量指标

举办一次民乐赏析活动次数

1

质量指标

民乐赏析活动观众量

500

时效指标

民乐赏析活动完成时间

12月前

成本指标

业务创作资料收集成本

2万元

艺术档案收集成本

0.5万元

观摩交流研讨成本

0.5万元

民乐赏析演出成本

0.5万元

民乐赏析宣传广告成本

1万元

民乐赏析场馆布置成本

1万元


  益
  指
  标

经济效益
  指标

社会效益
  指标

弘扬中华民族优秀传统文化精神

普及提高我区中国民乐艺术发展艺术

促进我区中国民乐艺术演奏水平

生态效益
  指标

可持续影响
  指标

弘扬中华民族优秀传统文化精神

长期

普及提高我区中国民乐艺术发展艺术

长期

促进我区中国民乐艺术演奏水平

长期

满意度指标

服务对象
  满意度指标

 

 

银川市项目预算绩效目标公开信息汇总表

 (2019年)

预算单位:

银川市艺术研究室

对外公开网址:

对内公开地址:

序号

项目名称

预算金额(万元)

公开方式

备注

1

业务创作、民乐赏析

10

对外公开

2

艺友社创作

3

对外公开

3

宣传类文艺作品集

2

对外公开

4

资料订阅

2

对外公开

5

6

7

8

9

10

11

12

经办人:

崔妮

联系电话:5087985

 

 

银川市项目预算绩效目标公开情况表

(2019年)

项目名称

艺友社创作经费

主管部门及代码

威尼斯娱乐场

预算单位

银川市艺术研究室

项目属性

延续项目

项目期

长期

项目资金
  (万元)

 中期资金总额

9

 年度资金总额

3

       其中财政拨款

9

       其中财政拨款

3

           其他资金

           其他资金

年度目标

艺友社是我室2005年底成立的一个业余文艺创作社,社员们在我室领导下积极开展文艺创作活动,2006年至今12年间艺友社成员大力开展创作活动,创作了一批优秀的文艺作品,已出《艺友》作品集12辑,分发到业余文艺演出队,作为排演剧目。

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值


  出
  指
  标

数量指标

编印《艺友》作品集数量

1

质量指标

时效指标

编印《艺友》作品集完成时间

12月前

成本指标

艺友社风采成本

0.5万元

作品研讨成本

0.2万元

稿酬成本

0.7万元

印刷成本

1.3万元

邮寄成本

0.3万元


  益
  指
  标

经济效益
  指标

社会效益
  指标

提高我市专业、业余人员的创作水平,更好地为专业及民间剧团服务

生态效益
  指标

可持续影响
  指标

丰富我市广大人民的文化生活

长期

满意度指标

服务对象
  满意度指标